跪求大神 解审计题 !!!万分感谢!

2024-05-20 11:51

1. 跪求大神 解审计题 !!!万分感谢!

(1),没有违反。因为在降低审计费的同时,给以了相应的优惠,不存在或有收费的问题,不影响审计的独立性。
(2)甲注册会计师按照正常的程序,条件和要求取得的贷款,但也应将其调离审计小组,毕竟产生了利益关系。
(3)违反了职业道德规范,注会师的妻子在客户任财务总监,属于直系亲属在客户任职,且是比较重要的职务,与审计有相当的关系,应将其调离审计项目组。

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2. 大神,帮忙做下审计题!!!谢谢

企业余额:50000+(1)银行已收企业未收5000-(2)银行已付企业未付200+(3)银行已入账企业未入账100=54900元,
银行余额:51900+(4)企业已入账银行未入账10000-(5)企业已付银行未付6000-(6)企业已付银行未付=54900元。
余额调节表个业银行存款日记账余额与银行对帐单余额一致。

3. 跪求审计题答案!!万分感谢

只有内审机构具有独立审计活动的良好组织地位,它才能够确保审计范围的广泛性、审计行为不受限制、审计意见或决定得到实施、审计建议得到适当采纳。 第一,内部审计机构应置于组织内部的一个较高层次。内审机构的独立性和权威性的强弱,主要取决...

跪求审计题答案!!万分感谢

4. 审计考试急急!!!大神求帮助!!!

1、审计方法-抽样审计 选取样本
2、由于是企业的管理费用账户
1)为购货单位代垫的运杂费,应借记 其他应收款 ,不应进入自己公司费用
2)支付车船税 应借记 主营业务税金及附加 ,不应计入管理费用
3)支付未完工程借款利息 应当予以资本化 计入在建工程
4)购入材料的运杂费 应计入成本 应借记:原材料
5)支付短期借款利息 应借记:财务费用 不应是管理费用
3、处理:审计调整
1)借:其他应收款  贷:管理费用
2)借:营业税金及附加  贷:管理费用
3)借:在建工程  贷:管理费用
4)借:原材料  贷:管理费用
5)借:财务费用  贷:管理费用

5. 审计问题啊!紧迫啊!求大神帮忙!

目的:了解内控可否信赖并规划工作/工作评估内控效果确定证据支持可信度;
审计程序:处于审计调查阶段/处于审计实施阶段;
证据质量:针对每一被审层面重要性取证/针对相关领域获取控制有效性证据
证据数量:前者较少与后者
方法类型:可用于控制测试/重新执行不适用内控了解;
程序必要性:必须执行程序/具有可选择性程序
联系:穿行测试获取的/内控运行证据可做为控制测试的证据/内部控制了解的程序通常可以决定是否需要执行控制测试,以及所需要执行的控制测试的性质、时间和范围;  都可能用到询问、检查、观察、穿行测试、重新执行等方法和程序。
证据重叠性:穿行测试获取的/内控运行证据可做为控制测试的证据
程序交叉性:一般对内控进行了解的程序基本上也可用于控制测试

审计问题啊!紧迫啊!求大神帮忙!

6. 求大神帮忙!一到会计审计的题目!

建议调整固定资产折旧:
借:管理费用-4.18
贷:累计折旧 4.18
审 计 报 告
ABC股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的W股份有限公司(以下简称W公司)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表,2007年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
二、注册会计师的责任
三、审计意见
我们认为,W公司财务报表已经按照企业会计准则和《行业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了W公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

7. 一条审计类题目。望有人可以帮助解答。万分感谢!!!!

(1)要求调整会计报表,如a公司不予调整出具否定意见审计报告,调整的话出具标准意见报告
(2)否定意见审计报告 应为超过重要性水平属于重大错报。

一条审计类题目。望有人可以帮助解答。万分感谢!!!!

8. 急!跪求这道审计题怎么做!有重谢!!

这个期间是2013年1月1日至2013年1月15日,银行余额调节表都是按月编制的,这个日期很奇怪呀

上年还有净额1万块没收到,可能是收到支付好几笔,轧差放在银行已收,企业尚未入账里面了
1月6日银行对账单里面收到的10万,到了15号还没有在银行日记账中反映,1月3号银行取现8千也没有反映,编制的不及时,具体还有其他什么问题就要再看其他证据了